文档详情 ID: cmd5qeh3245cm2dpyeyavi3ig 后台管理 湖南省中小企业审计工作底稿(企业会计准则版)参考模板 - 爱搜-网盘资源搜索-一站式网盘资源搜索,阿里夸克百度迅雷UC全 file:6260-6290 合并工作底稿-oo.xls file:6510 已审财务报表总体合理性分析(单体模板)-oo.xlsm file:Z001 有关审计准则应用指南附录之审计报告参考格式.docx file:6110-6150 错报累积和评价表-oo.xls file:6500 审计总结-oo.docx file:6400 管理层声明书-oo.xls file:6000 业务完成阶段审计工作程序表-oo.xls file:6300-6320 与治理层、管理层的沟通记录汇总表-oo.xls file:6600 审计工作完成情况核对表-oo.xls file:1200审计业务约定书(适用合并报表审计)-oo.docx file:1001-1004与管理层沟通、前任注册会计师沟通函-oo.docx file:1400客户提供资料清单修改-oo.docx file:1000、1100初步业务活动、评价表-oo.xlsx file:1300保持独立的确认书-oo.xlsx file:2200 了解和评价被审计单位内部控制-oo.xlsx file:2400 项目组讨论纪要——风险评估.xlsx file:2500 风险评估结果和内部控制缺陷汇总表.xlsx file:2300 舞弊风险评估与应对.xlsx file:5030关联方及关联方交易-oo.xlsx file:5080诉讼和索赔.xlsx file:5110现金流量表-oo.xlsx file:5100利用注册会计师的专家的工作.xlsx file:5025会计政策变更和差错更正-oo.xlsx file:5020接受委托后与前任注册会计师的沟通-oo.xlsx file:5010对法律法规的考虑.xlsx file:5055电子商务-oo.xls file:5050首次接受委托时对期初余额的审计.xlsx file:5060会计估计(包括公允价值会计估计)和相关披露.xlsx file:3100 控制运行有效性通用测试表.xlsx file:3000 控制测试结果汇总表-oo.xlsx file:3200 重要交易、账户余额和披露的认定层次重大错报风险评估结果汇总表-oo.xlsx file:凭证测试表(通用).xlsx file:合并报表.xlsx file:8 委托代管存货询证函.xls file:1 银行询证函-oo.xls file:3 对经销商保管的交易性金融资产询证函-oo.xlsx folder:湖南省中小企业审计工作底稿(企业会计准则版)参考模板 folder:Z003 财务报表-oo folder:常用询证函格式汇总-oo folder:44 损益类科目-oo folder:函证控制程序底稿-oo 分享时间 2025-07-15 入库时间 2025-07-16 资源类型 夸克网盘 分享用户 夸父*源25 扫码获取资源 问题反馈 链接失效、内容异常、密码错误等问题都可以快速提交。 选择举报类型 复制链接 进入网盘 分享资源