文档详情 ID: cm97db2q70zb02mpyu6qbkcil 后台管理 05-233网校2025CPA审计 - 爱搜-网盘资源搜索-一站式网盘资源搜索,阿里夸克百度迅雷UC全聚合 file:005.风险应对.flv file:006.销售与收款循环的审计、采购与付款循环的审计.flv file:003.审计证据、审计抽样方法.flv file:007.生产与存货循环的审计、货币资金的审计、对舞弊和法律法规的考虑.flv file:004.信息技术对审计的影响、审计工作底稿、风险评估.flv file:008.审计沟通、注册会计师利用他人的工作、对集团财务报表审计的特殊考虑.flv file:011.审计报告、企业内部控制审计、会计师事务所业务质量管理、职业道德基本原则和概念框架、审计业务对独立性的要求.flv file:010.完成审计工作.flv file:009.其他特殊项目的审计.flv file:019.企业内部控制审计.mp4 file:021.职业道德基本原则和概念框架、审计业务对独立性的要求.mp4 file:011.生产与存货循环的审计;货币资金的审计.mp4 file:006.信息技术对审计的影响.mp4 file:001.审计概述(一).mp4 file:014.注册会计师利用他人的工作.mp4 file:012.对舞弊和法律法规的考虑.mp4 file:020.会计师事务所业务质量管理.mp4 file:015.对集团财务报表审计的特殊考虑.mp4 file:005.质量管理.mp4 file:001.货币资金审计概述、货币资金的重大错报风险、货币资金的控制测试.flv file:002.货币资金的实质性程序.flv file:002.会计师事务所质量管理体系(二).flv file:004.对财务报表审计实施的质量管理.flv file:001.利用内部审计人员的工作(一).flv file:004.前任注册会计师和后任注册会计师的沟通.flv file:003.注册会计师与治理层的沟通(三).flv file:006.内部控制缺陷评价、完成内部控制审计工作.flv file:005.信息系统控制的测试.flv file:004.企业层面控制的测试、业务流程、应用系统或交易层面的控制的测试.flv file:002.计划内部控制审计工作、自上而下的方法.flv file:001.初步业务活动(一).flv file:003.总体审计策略和具体审计计划.flv file:003.销售与收款循环的重大错报风险.flv file:002.销售与收款循环的主要业务活动和相关内部控制.flv file:004.审计的概念与保证程度(四).flv folder:05-233网校2025CPA审计 folder:01.教材精讲班-周敏李(2309讲全) folder:05.重点冲刺串讲班-周敏李(更新至21讲) folder:02.真题点睛班-佟雪欣(22讲全) folder:013.第十二章货币资金的审计 folder:022.第二十一章会计师事务所业务质量管理 folder:016.第十五章注册会计师利用他人的工作 folder:015.第十四章审计沟通 folder:021.第二十章企业内部控制审计 folder:001.课程导学 folder:010.第九章销售与收款循环的审计 folder:008.第七章风险评估 folder:006.第五章信息技术对审计的影响 folder:007.第六章审计工作底稿 folder:023.第二十二章职业道德基本原则和概念框架 folder:014.第十三章对舞弊和法律法规的考虑 folder:024.第二十三章审计业务对独立性的要求 folder:017.第十六章对集团财务报表审计的特殊考虑 folder:讲义 folder:005.2018年真题解析 分享时间 2025-04-07 入库时间 2025-04-07 资源类型 夸克网盘 分享用户 善良*袋鼠 扫码获取资源 问题反馈 链接失效、内容异常、密码错误等问题都可以快速提交。 选择举报类型 复制链接 进入网盘 分享资源